无障碍阅读
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金

市政务服务中心管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:    时间:2017-12-30

 一、部门概况

我办为政府派出机构,核定编制11名,其中,行政编制5名,全额拨款事业编制5名,工勤事业编制1名。目前,实有人数22人,其中,行政编制5人,事业编制3人,工勤事业编制1人,退休1人,政府雇员6人,临时人员6人。我办的主要职责为:

(一)负责本级政务服务大厅日常管理工作,检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作;

(二)研究制定本级政务服务大厅各项规章制度;

(三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项;

(四)对本级政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监管和考评,并将考评结果及建议通报派驻单位;

(五)受理对本级政务服务大厅工和人员的投诉,并及时向投诉人员反馈调查、处理情况;

(六)承担本级政务服务大厅电子政务平台的建设管理、运行维护等工作;

(七)组织本级政务服务大厅工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作;

(八)负责组织协调市级要关部门对重大投资建设项目实施代办;对需多个部门审批的事项进行牵头协调,并组织职合办理;

(九)完成上级交办的基他工作。

二、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

1.2017年预算收入情况

2017年预计财政拨款收入为347.94元。

2.2017年预算收入支出情况说明

(1)2017年工资福利156.24万元;

(2)日常公用经费12万元;

(3)交通费11.51万元;

(4)职工福利费4.24万元;

     (5)对个人和家庭补助支出13.95万元;

(6)大厅及网络运行经费150万元。

      (二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费预算数为4.8万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待0.8万元,因公出国(境)为零。2016年“三公”经费预算收入为4.18万元,截止九月份,三公经费支出为2.20万元,在“三公”经费具体执行上我们本着有减无增的态度,严格把关。

    三、专业性较强名词解释:

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存化盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应坟及预收款项等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。